為強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)的管理效能與提升審計(jì)隊(duì)伍的專業(yè)素養(yǎng),7月2日上午,集團(tuán)內(nèi)控審計(jì)小組辦公室組織開展了內(nèi)部審計(jì)實(shí)操培訓(xùn)。集團(tuán)公司及下屬的三家供熱子公司內(nèi)部審計(jì)人員參與了此次培訓(xùn)。
此次培訓(xùn)由內(nèi)審小組辦公室馮愛玉負(fù)責(zé)授課。培訓(xùn)內(nèi)容涵蓋了多個(gè)重要方面,包括對(duì)審計(jì)計(jì)劃的深入解讀以及審計(jì)內(nèi)容,具體涉及財(cái)務(wù)審計(jì)、基建審計(jì)、經(jīng)濟(jì)審計(jì)、清算合規(guī)審查、注銷合規(guī)審查和經(jīng)營(yíng)情況審查等關(guān)鍵內(nèi)容。此外,培訓(xùn)還傳達(dá)了市國資委關(guān)于內(nèi)控審計(jì)整改的最新要求,依據(jù)這些要求,集團(tuán)公司對(duì)審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行了增補(bǔ),并明確要求各分子公司必須嚴(yán)格按照規(guī)定的時(shí)間推進(jìn)相關(guān)工作。
通過此次培訓(xùn),參訓(xùn)人員更加明確了審計(jì)工作的重點(diǎn)和方法,為今后更好地開展內(nèi)部審計(jì)工作奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。